中国银行:公告
2007-06-25 05:45:00   

    2006年4月至9月,国家审计署对中国银行股份有限公司(下称:公司)总行及部分分支机构2005年度资产、负债和损益情况进行了例行审计,并对部分事项作了延伸和追溯。
    公司收到国家审计署的《审计报告》,审计结果表明公司经营效益稳步增长。审计同时指出,公司在经营管理中存在一些违规问题和需要进一步改进的方面。另外,对个别分支机构发生在股份制改革前的涉嫌经济犯罪案件的线索,有关司法机关正在处理。
    此次审计发现的问题大部分发生在2004年公司股份制改革以前。其中涉及违规发放的贷款,目前大部分已收回、剥离或结清,未收回部分中的不良贷款,公司在以前年度已计提足够的减值准备;公司亦加强了对票据业务抵押手续的控制;财务核算方面相关账务问题已在2006年底前进行了调整。
    此次审计发现的问题对公司整体经营业绩以及已公布的财务报表并无影响。
    根据国家审计署的《审计报告》,对公司2005年度资产、负债和损益情况审计的主要内容,审计署亦将于2007年7月后以《审计公告》的形式向社会公布。